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市编委2017年九江市级部门预算公开表 发布时间:2017-03-07  

  第一部分  hg0088皇冠概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分   hg0088皇冠2017年预算情况说明

  一、2017年预算收支情况说明

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  第三部分   hg0088皇冠2017年部门预算表

  一、《收支预算总表》

  二、《部门收入总表》

  三、《部门支出总表》

  四、《财政拨款收支总表》

  五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八、《政府性基金预算支出表》

  第一部分  hg0088皇冠概况

  一、部门主要职能

  中共九江市委机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的办事机构,既是市委的工作机构,也是市人民政府的工作机构。其主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家有关hg0088.com的方针政策和法律法规;组织起草全市机关事业单位管理体制和机构改革以及hg0088.com的规定和实施办法;制订hg0088.com规章制度。

  (二)统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院机关、检察机关,各民主党派、人民团体机关及下属事业单位的机构编制工作。

  (三)根据市委、市政府的部署,研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案以及市直党政机构改革方案,经批准后组织实施;审核各县(市、区、山)党政机构改革方案,经批准后指导实施;指导协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

  (四)贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署;负责全市行政审批制度改革工作和行政权力公开透明运行的组织协调工作;承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。

  (五)协调市委各部门、市政府各单位的职能配置及调整,协调市委各部门、市政府各部门、市委和市政府部门之间以及市直各部门与县(市、区、山)之间的职责分工。

  (六)负责审核市委各部门、市政府各单位、市政府派出机构,市人大、政协机关,市法院、市检察院机关,各民主党派和人民团体机关的职能配置、机构编制和领导职数;负责办理市直党政群机关及所属事业单位新进人员编制审核工作。负责市本级副处级以上机关事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称的申报工作;负责市本级副科级以上机关事业单位的审核工作。

  (七)审核县(市、区、山)党政工作机构设置;负责下达县(市、区、山)行政编制、政法专项编制以及教职工编制和乡镇站所、卫生院编制;审核审批县(市、区、山)副科级以上机关事业单位的设立、撤销、合并或变更规格和名称工作。

  (八)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案;审订市委、市政府直属事业单位及市直各部门所属事业单位的机构编制和领导职数;负责事业单位hg0088.com方面的其他重要事项;指导、协调县乡事业单位管理体制改革和hg0088.com工作。

  (九)负责机构编制政策法规的宣传、解释、清理和汇编工作;承担参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制的理论研究工作。

  (十)监督检查行政管理体制和机构改革以及hg0088.com的执行情况;建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违规违纪行为的预防和查处。

  (十一)负责全市事业单位登记管理工作,具体承担市直事业单位的登记管理工作,并指导和监督县(市、区、山)事业单位登记管理机关的登记管理工作。

  (十二)承办市委、市政府和市编委交办的其他任务。

  二、部门基本情况

  我办为独立核算单位,无下属单位。编制数21名,其中:行政编制18名、工勤编制3名;实有人数23人,其中:在职人数23人,包括行政人员20人,工勤编3人;退休人员3人。

  第二部分   hg0088皇冠2017年预算情况说明

  一、2017年预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2017年我办收入预算总额为354.59万元,其中:财政拨款收入354.59万元 ,占收入预算总额的100%,较上年预算安排增加11.53%,上年结转60万元。

  (二)支出预算情况

  2017年我办支出预算总额为354.59万元。其中:

  (1)按支出项目类别划分:基本支出253.09万元,占支出预算总额的71.38%,较上年下降20.39%:包括工资福利支出197.34万元、商品服务支出37.50万元,对个人和家庭和补助18.25万元;项目支出101.50万元,占支出预算总额的28.62%,商品和服务支出96.50万元,其他资本性支出5万元。

  (2)按支出功能科目划分:一般公共服务293.94万元,占支出预算总额的82.90%,较上年增长7.55%;社会保障和就业支出31.02万元,占支出预算总额的8.75%,较上年增长96.20%;医疗卫生与计划生育支出11.85万元,占支出预算总额的3.34%,较上年增长2.78%;住房保障支出17.78万元,占支出预算总额的5.01%,较上年增长2.83%。

  (3)按支出经济分类划分:工资福利支出197.34万元,占支出预算总额的55.65%,较上年增长22.01%;商品服务支出134万元,占支出预算总额的37.79%,较上年增长9.15%;对个人和家庭的补助18.25万元,占支出预算总额的5.15%,较上年下降45.42%;其他资本性支出5万元,占支出预算总额的1.41%,较上年增长100%。

  (三)财政拨款支出情况

  2017年我办财政拨款支出预算354.59万元,占支出预算总额的100%,较上年增11.53%。具体支出情况是:一般公共服务293.94万元,占支出预算总额的82.90%,较上年增长7.55%;社会保障和就业支出31.02万元,占支出预算总额的8.75%,较上年增长96.20%;医疗卫生与计划生育支出11.85万元,占支出预算总额的3.34%,较上年增长2.78%;住房保障支出17.78万元,占支出预算总额的5.01%,较上年增长2.83%。

  (四)政府性基金情况

  我办2017年无政府性基金.

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  我办2017年预算机关运行经费139万元,比2016年预算增加16.25万元,增长13.24%。

  (六)政府采购情况

  我办2017年度政府采购预算总金额为10万元,全部为政府采购货物预算。

  (七)国有资产占有使用情况

  截止2016年8月31日,我委未保留任何车辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

  二、2017年“三公”经费预算情况说明

  2017年我办“三公”经费年初预算安排10万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费5万元,较上年增长100%,主要原因是增加出国(境)计划;

  (二)公务接待费5万元,较上年无增减变动。

  (三)公务用车购置及运行经费0万元,较上年减少100%,主要原因是车改后无保留车辆。

  

  

  第三部分   hg0088皇冠2017年预算表

  附件:市编委2017年九江市级部门预算公开表


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